профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Корпоративные структуры. Налоговые риски внутригрупповых отношений

Дата проведения 3 декабря 2024
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Трансляция
Стоимость
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговый контроль, Трансфертное ценообразование

Лекторы (1)

Джаарбеков Станислав Маратович

Джаарбеков Станислав Маратович

Эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучёту https://taxslov.ru/

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Изменения в налогообложении групп компаний в 2024 году: важные аспекты
  2. Новые подходы ФНС России по применению ст. 54.1 НК РФ. Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ‑4‑7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российский Федерации» и от 10.10.2022 № БВ‑4‑7/13450@ «О направлении обзора судебной практики по вопросам установления действительных налоговых обязательств налогоплательщика по итогам налоговой проверки»
    • Критерии деловой цели, реальность хозяйственных операций и сделок
    • Новые подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды и налоговых последствий совершения сделок с «техническими компаниями»
    • Возможность налоговой реконструкции по НДС и налогу на прибыль: что важно учесть?
  3. Позиция ВС РФ по сделкам между взаимозависимыми лицами. Значимые разъяснения Минфина России и ФНС России по применению законодательства о трансфертном ценообразовании
  4. Налоговые последствия различных форм финансирования в группах компаний (внутренние услуги и различные формы покрытия затрат, внутригрупповые займы и дивиденды, безвозмездное финансирование, вложения в уставной капитал и пр.)
  5. Налоговые «ловушки» в группах компаний и как их избежать?
    • Как оптимально выстроить систему взаимозависимых компаний, чтобы не потерять на налогах?
    • Экономически необоснованные расходы по внутрифирменным услугам и иным операциям
    • Внутрифирменные займы и их особенности. Беспроцентные займы. Переквалификация займов в инвестиции
    • Перераспределение имущества в рамках группы: на что обратить внимание?
    • Последствия операций по договорам безвозмездного пользования
    • Убытки и перенос убытков на будущие периоды
    • Типичные ошибки, приводящие к дополнительным налоговым потерям (разбираем на примерах)
    • Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается?
  6. Как привлечь финансирование или выйти из бизнеса без налогов (налоговая льгота при реализации долей и акций)
  7. Льготные формы безвозмездных сделок, которые позволяют перераспределять средства и имущество в группе (ст. 251 НК РФ). Льгота при безвозмездном финансировании (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ), при вкладе в имущество общества (подп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК РФ) и возврате средств из имущества общества (подп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ) и пр.
  8. Схемы «дробления бизнеса» (перевод бизнесов на специальные налоговые режимы в трактовке налоговых органов и судов)
    • Дробление без спецрежимов: на что обратить внимание?
    • Полезные особенности специальных налоговых режимов
    • Новые условия применения УСН: как это влияет на выбор схем «дробления бизнеса»?
    • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий и т.п.
    • Как избежать квалификации взаимоотношений как незаконной схемы «дробления бизнеса»?
    • Схема «дробления бизнеса»: как её трактуют налоговики и судебная практика? В каких случаях налоговая выгода признаётся необоснованной?
    • Способы снижения налоговых рисков: реальность деятельности и деловая цель
    • Позиции ФНС России и судов по вопросам перевода части бизнесов компании на льготные режимы налогообложения
  9. Особенности в сфере общественного питания с учётом льгот по НДС и страховым взносам, введённых Федеральным законом от 02.07.2021 № 305‑ФЗ
  10. Налоговый контроль в сфере трансфертного ценообразования: обзор судебных споров
  11. Ответы на вопросы, практические рекомендации

БОНУС

Подарочный сертификат от одной из ведущих торговых сетей
и цифровых сервисов на выбор – каждому онлайн-участнику

Посмотреть все бонусы

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 4 мероприятия
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Ноябрь
22 ноября 2024
Джальчинов Д. Л.
Артюх А. А.
Брук Б. Я.
Гин К. С.
Григорьев А.
Гончарова О. Э.
Званков В. В.
Зверева А. В.
Кнельц А. М.
Коньков А. Ю.
Кочубей М. В.
Ларин В. В.
Никифоров А. А.
Новикова Е.
Новоселов К. В.
Попов П.
Яковлев А. А.
Бухучёт / Конференция
Декабрь
9 декабря 2024
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар
9 - 10 декабря 2024
Рабинович А. М.
Бухучёт / Семинар
10 декабря 2024
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар

Оформить участие


21 000,00 ₽
кол-во участников 1

(без учета дополнительных скидок)